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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5750-193-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-05-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS LIVIANOS, DRV-XV REGIÓN. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5750-11-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Vialidad - XV Región - Dirección Regional |
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Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
EDIFICIO ALBORADA 2° PISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
175053,65 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ESGAR S.A. |
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Razón Social |
ESTABLECIMIENTOS GARDILCIC SA
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R.U.T. |
96.518.050-8 |
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Sucursal |
ESGAR S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Unidad | FACTURA N° 59935 DE FECHA 18-04-2015.- | |
$ 111.249,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 111.249
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$ 111.249
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78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Unidad | FACTURA N° 59929 DE FECHA 18-04-2015.- | |
$ 16.104,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.104
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$ 16.104
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78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Unidad | FACTURA N° 59930 DE FECHA 18-04-2015.- | |
$ 6.723,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.723
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$ 6.723
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78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Unidad | FACTURA N° 59932 DE FECHA 18-04-2015.- | |
$ 42.018,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.018
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$ 42.018
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78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Unidad | FACTURA N° 59928 DE FECHA 18-04-2015.- | |
$ 282.269,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 282.269
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$ 282.269
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78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Unidad | FACTURA N° 59936 DE FECHA 18-04-2015.- | |
$ 87.015,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 87.015
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$ 87.015
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78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Unidad | FACTURA N° 59931 DE FECHA 18-04-2015.- | |
$ 375.957,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 375.957
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$ 375.957
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Total Neto
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$ 921.335
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 175.054
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$ 1.096.389
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.