Orden de Compra. Nº5750-193-SE15 "MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS LIVIANOS, DRV-XV REGIÓN."
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5750-193-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-05-2015
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS LIVIANOS, DRV-XV REGIÓN.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5750-11-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XV Región - Dirección Regional
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra EDIFICIO ALBORADA 2° PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2
Comuna Arica
Impuesto 175053,65
Dirección de Envío de la Factura AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESGAR S.A.
Razón Social ESTABLECIMIENTOS GARDILCIC SA
R.U.T. 96.518.050-8
Sucursal ESGAR S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadFACTURA N° 59935 DE FECHA 18-04-2015.-  $ 111.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.249 $ 111.249
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadFACTURA N° 59929 DE FECHA 18-04-2015.-  $ 16.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.104 $ 16.104
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadFACTURA N° 59930 DE FECHA 18-04-2015.-  $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadFACTURA N° 59932 DE FECHA 18-04-2015.-  $ 42.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.018 $ 42.018
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadFACTURA N° 59928 DE FECHA 18-04-2015.-  $ 282.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.269 $ 282.269
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadFACTURA N° 59936 DE FECHA 18-04-2015.-  $ 87.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.015 $ 87.015
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadFACTURA N° 59931 DE FECHA 18-04-2015.-  $ 375.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.957 $ 375.957
Total Neto $ 921.335
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 175.054
TOTAL OC $ 1.096.389


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.