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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5750-23-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-02-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5750-1-LE14 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5750-1-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Vialidad - XV Región - Dirección Regional |
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Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
EDIFICIO ALBORADA 2° PISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
6227,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| direccion de despacho | LOS PRODUCTOS DEBEN SER DESPACHADOS A ALEJANDRO AZOLA 2831 ARICA (ENTRE KAUFMAN Y SANTA ISABEL) DESPACHO Y RECEPCION DEBE SER COORDINADA CON SRA CARMEN MUÑOZ FONO 058-2582374 |
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Proveedor |
FERRETERIAS IBERIA LTDA |
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Razón Social |
FERRETERIAS IBERIA LTDA
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R.U.T. |
79.889.650-4 |
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Sucursal |
FERRETERIAS IBERIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131816
| Desodorantes | 5 | Unidad | dispensadores electronicos de desodorantes ambientales, (tipo airwick) debe ser de alimentacion con pilas AA las cuales deben ser incluidas | DISPENSADOR ELECTRONICO DE DESODORANTE AMBIENTAL TIPO AIRWICK |
$ 6.555,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.775
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$ 32.775
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Total Neto
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$ 32.775
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.227
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$ 39.002
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.