Orden de Compra. Nº
5750-238-SE15
"
MANTENCIÓN VEHICULOS LIVIANOS, DRV-XV REGIÓN.
"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5750-238-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-06-2015
Nombre de la Orden de Compra
MANTENCIÓN VEHICULOS LIVIANOS, DRV-XV REGIÓN.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5750-11-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Vialidad - XV Región - Dirección Regional
Razón Social
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
EDIFICIO ALBORADA 2° PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Facturación
AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2
Comuna
Arica
Impuesto
912729,581
Dirección de Envío de la Factura
AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ESGAR S.A.
Razón Social
ESTABLECIMIENTOS GARDILCIC SA
R.U.T.
96.518.050-8
Sucursal
ESGAR S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad
FACTURA N° 60050 DE FECHA 26-05-2015.-
$ 79.293,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.293
$ 79.293
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad
FACTURA N° 60049 DE FECHA 26-05-2015.-
$ 79.293,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.293
$ 79.293
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad
FACTURA N° 60048 DE FECHA 26-05-2015.-
$ 79.293,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.293
$ 79.293
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad
FACTURA N° 60018 DE FECHA 16-05-2015.-
$ 216.045,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 216.045
$ 216.045
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad
FACTURA N° 60047 DE FECHA 26-05-2015.-
$ 79.293,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.293
$ 79.293
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad
FACTURA N° 60046 DE FECHA 26-05-2015.-
$ 79.293,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.293
$ 79.293
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad
FACTURA N° 60045 DE FECHA 26-05-2015.-
$ 79.293,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.293
$ 79.293
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad
FACTURA N° 60023 DE FECHA 16-05-2015.-
$ 441.222,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 441.222
$ 441.222
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad
FACTURA N° 60020 DE FECHA 16-05-2015.-
$ 1.574.195,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.574.195
$ 1.574.195
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad
FACTURA N° 60019 DE FECHA 16-05-2015.-
$ 60.926,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.926
$ 60.926
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad
FACTURA N° 60025 DE FECHA 16-05-2015.-
$ 315.693,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 315.693
$ 315.693
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad
FACTURA N° 60021 DE FECHA 16-05-2015.-
$ 134.516,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 134.516
$ 134.516
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad
FACTURA N° 60027 DE FECHA 16-05-2015.-
$ 98.099,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.099
$ 98.099
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad
FACTURA N° 60014 DE FECHA 16-05-2015.-
$ 116.753,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 116.753
$ 116.753
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad
FACTURA N° 60026 DE FECHA 16-05-2015.-
$ 21.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.008
$ 21.008
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad
FACTURA N° 60022 DE FECHA 16-05-2015.-
$ 898.173,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 898.173
$ 898.173
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad
FACTURA N° 60015 DE FECHA 16-05-2015.-
$ 39.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.076
$ 39.076
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad
FACTURA N° 60010 DE FECHA 16-05-2015.-
$ 412.376,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 412.376
$ 412.376
Total Neto
$ 4.803.840
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 912.730
TOTAL OC
$ 5.716.570
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.