Orden de Compra. Nº5750-285-SE15 "Mantención Vehículos Livianos, DRV-XV Región."
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5750-285-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-07-2015
Nombre de la Orden de Compra Mantención Vehículos Livianos, DRV-XV Región.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5750-11-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XV Región - Dirección Regional
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra EDIFICIO ALBORADA 2° PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2
Comuna Arica
Impuesto 143321,56
Dirección de Envío de la Factura AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESGAR S.A.
Razón Social ESTABLECIMIENTOS GARDILCIC SA
R.U.T. 96.518.050-8
Sucursal ESGAR S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadFACTURA Nº 60114 DE FECHA 18-06-2015.-  $ 15.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.065 $ 15.065
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadFACTURA Nº 60102 DE FECHA 18-06-2015.-  $ 128.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.608 $ 128.608
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadFACTURA Nº 60125 DE FECHA 23-06-2015.-  $ 178.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.072 $ 178.072
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadFACTURA Nº 60133 DE FECHA 23-06-2015.-  $ 52.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.311 $ 52.311
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadFACTURA Nº 60129 DE FECHA 23-06-2015.-  $ 184.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.874 $ 184.874
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadFACTURA Nº 60130 DE FECHA 23-06-2015.-  $ 108.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.418 $ 108.418
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadFACTURA Nº 60122 DE FECHA 19-06-2015.-  $ 86.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.976 $ 86.976
Total Neto $ 754.324
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.322
TOTAL OC $ 897.646


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.