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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5750-294-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-11-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5750-20-LE20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5750-20-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
4522095 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Andrés Arana |
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Razón Social |
VICTOR ANASTASIO ARANA FLORES
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R.U.T. |
8.614.318-6 |
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Sucursal |
Andrés Arana |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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83101504
| Distribución de agua | 1935 | Metro Cúbico | Adquisición de agua de uso industrial para la ejecución de la operación RECEBO DE CAPAS DE RODADURA GRANULARES CON PROVISIÓN EXTERNA DE MATERIAL, a realizarse en la Ruta A-245 Km 7,00 al 18,000 de acuerdo a Bases Adm. y Especificaciones Técnicas. | Oferta valida por 90 días e inicio de operaciones en 3 días. |
$ 12.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.800.500
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$ 23.800.500
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Total Neto
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$ 23.800.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.522.095
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$ 28.322.595
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.