Orden de Compra. Nº
5750-313-SE20
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ORDEN DE COMPRA DESDE 5750-15-LE20
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Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5750-313-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-11-2020
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 5750-15-LE20
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Se solicita cancelación de OC de acuerdo a lo estipulado en Res. Exenta DV DRAP N°315 de fecha 06-04-2021.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5750-15-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Vialidad - XV Región - Dirección Regional
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Facturación
AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2
Comuna
Arica
Impuesto
946770
Dirección de Envío de la Factura
AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CRISTIAN SAMUEL
Razón Social
AUTOPROPIEDADES HIDALGO SPA
R.U.T.
76.908.239-5
Sucursal
CRISTIAN SAMUEL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31151509
Cuerda de caucho
20
Unidad
Cable de cuerda para remolque, de acuerdo a bases administrativas y especificaciones técnicas.
Adquisición de Elementos de Izaje para la DRV.
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400.000
$ 400.000
24101715
Cinta transportadora
26
Unidad
Cinta de amarre, de acuerdo a bases administrativas y especificaciones técnicas.
Adquisición de Elementos de Izaje para la DRV.
$ 21.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 546.000
$ 546.000
31162803
Grilletes
26
Unidad
Grillete acero Galvanizado 12mm con pasador y chaveta, de acuerdo a bases administrativas y especificaciones técnicas.
Adquisición de Elementos de Izaje para la DRV.
$ 22.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 572.000
$ 572.000
24101611
Eslingas
40
Unidad
Cadena eslinga g8 sgg 10mm - largo: 6m con gancho en las puntas, de acuerdo a bases administrativas y especificaciones técnicas.
Adquisición de Elementos de Izaje para la DRV.
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200.000
$ 1.200.000
24101611
Eslingas
26
Unidad
Tensor chicharra 3/8" - 1/2", de acuerdo a bases administrativas y especificaciones técnicas.
Adquisición de Elementos de Izaje para la DRV.
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 780.000
$ 780.000
24101611
Eslingas
30
Unidad
Cadenas eslinga g8 sgg 10mm - largo: 8m con gancho en las puntas, de acuerdo a bases administrativas y especificaciones técnicas.
Adquisición de Elementos de Izaje para la DRV.
$ 33.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 990.000
$ 990.000
24101611
Eslingas
15
Unidad
Eslinga tie down ratchet gdj - gdj 4" - largo: 9m, de acuerdo a bases administrativas y especificaciones técnicas.
Adquisición de Elementos de Izaje para la DRV.
$ 33.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 495.000
$ 495.000
Total Neto
$ 4.983.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 946.770
TOTAL OC
$ 5.929.770
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.