Orden de Compra. Nº
5750-63-SE19
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MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA
"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5750-63-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-03-2019
Nombre de la Orden de Compra
MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5750-23-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Vialidad - XV Región - Dirección Regional
Razón Social
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31-02-004 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Facturación
AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2
Comuna
Arica
Impuesto
909915,89
Dirección de Envío de la Factura
AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
veronica de las mercedes
Razón Social
SERVICIOS GENERALES VERONICA CORTEZ CORNEJO E.I.R.
R.U.T.
76.303.062-8
Sucursal
veronica de las mercedes
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
EEPP N°64202 OT N°2135160 DESMONTAR BUZON GRAVILLADORA 15-A FERO-075
$ 487.108,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 487.108
$ 487.108
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
EEPP N°64633 OT N°2183379 REPARAR NEUMÁTICO PINCHADO, MONTAR NEUMÁTICO REPARADO, EN REEMPLAZO DEL REPUESTO
$ 74.079,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.079
$ 74.079
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
EEPP N°64213 OT N°2141610 REALIZAR MANTENCION DE LOS 250HORAS, CAMBIAR REFRIGERANTE POR TIEMPO BARREDORA 15-A FBSB-023
$ 646.957,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 646.957
$ 646.957
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
EEPP N°64205 OT N°2141621 CAMBIAR TODAS LAS ESCOBILLAS, CAMBIO DE CONECTOR DE COMPRESOR, RELLENO DE REFRIGERANTE 15-A FBSB-023
$ 2.107.938,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.107.938
$ 2.107.938
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
EEPP N°64217 OT N°2141693 REALIZA ENGRASE COMPLETO, ALGUNAS GRASERAS MALAS, CAMBIAR FILTROS DE AIRE DE MOTOR, REPARA TAPA DE CADENA COSTADO DERECHO, REVISAR Y AFIRMAR PASAMANOS DEL COMANDO DELANTERO, REVISAR Y REPARAR UNIOS DE CORREOAS, PALETAS DELANTERAS, REVISAR PERNO DE REGULACION DE CORREA LADO DERECHO, REALIZAR UN CONTROL DE ALUMBRADO, ALGUNAS QUEMADAS, GRAVILLADORA 15-A FERO-075
$ 1.472.949,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.472.949
$ 1.472.949
Total Neto
$ 4.789.031
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 909.916
TOTAL OC
$ 5.698.947
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.