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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5750-69-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-04-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ASEO MES DE MARZO OFICINA PROVINCIAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5750-32-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
1086033,54 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ismael Diaz Espinoza |
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Razón Social |
ISMAEL ANTONIO DIAZ ESPINOZA
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R.U.T. |
6.585.236-5 |
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Sucursal |
Ismael Diaz Espinoza |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | FACTURA N° 703 DE FECHA 13/04/2022 | |
$ 1.300.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.300.840
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$ 1.300.840
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | FACTURA N°704 DE FECHA 13/04/2022 | |
$ 1.134.454,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.134.454
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$ 1.134.454
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | FACTURA N° 705 DE FECHA 13/04/2022 | |
$ 1.640.336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.640.336
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$ 1.640.336
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | FACTURA N° 702 DE FECHA 13/04/2022 | |
$ 1.640.336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.640.336
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$ 1.640.336
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Total Neto
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$ 5.715.966
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.086.034
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$ 6.802.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.