Orden de Compra. Nº5750-69-SE22 "SERVICIO DE ASEO MES DE MARZO OFICINA PROVINCIAL "
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5750-69-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-04-2022
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO MES DE MARZO OFICINA PROVINCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5750-32-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XV Región - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31-02-004 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2
Comuna Arica
Impuesto 1086033,54
Dirección de Envío de la Factura AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ismael Diaz Espinoza
Razón Social ISMAEL ANTONIO DIAZ ESPINOZA
R.U.T. 6.585.236-5
Sucursal Ismael Diaz Espinoza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaFACTURA N° 703 DE FECHA 13/04/2022   $ 1.300.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.840 $ 1.300.840
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaFACTURA N°704 DE FECHA 13/04/2022   $ 1.134.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134.454 $ 1.134.454
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaFACTURA N° 705 DE FECHA 13/04/2022  $ 1.640.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640.336 $ 1.640.336
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaFACTURA N° 702 DE FECHA 13/04/2022  $ 1.640.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640.336 $ 1.640.336
Total Neto $ 5.715.966
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.086.034
TOTAL OC $ 6.802.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.