Orden de Compra. Nº5750-85-SE21 "MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5750-85-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-04-2021
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5750-23-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XV Región - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31-02-004 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2
Comuna Arica
Impuesto 623236,48
Dirección de Envío de la Factura AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor veronica de las mercedes
Razón Social SERVICIOS GENERALES VERONICA CORTEZ CORNEJO E.I.R.
R.U.T. 76.303.062-8
Sucursal veronica de las mercedes
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaEEPP N° 106890 OT N° 2783246 COTIZACION N° 1883 TORRE DE ILUMINACION 264188 MANTENCION  $ 287.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.045 $ 287.045
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaEEPP N°106891 OT N°2784980 COTIZACION N°1884 MINI CARGADOR PBBO-092 MANTENCION  $ 634.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 634.076 $ 634.076
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaEEPP N°106893 OT N°2807112 COTIZACION N° 1888 BARREDORA FBSB-023 MANTENCION   $ 453.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.970 $ 453.970
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaEEPP N° 106888 OT N° 2777474 COTIZACION N°1871 BARREDORA FBSB-023 MANTENCION   $ 1.905.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.905.101 $ 1.905.101
Total Neto $ 3.280.192
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 623.236
TOTAL OC $ 3.903.428


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.