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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5750-95-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-05-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5750-8-LE22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5750-8-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
361570 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-05-2022 |
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Proveedor |
LUIS ESTEBAN COLLAO ALVAREZ |
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Razón Social |
LUIS ESTEBAN COLLAO ALVAREZ
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R.U.T. |
9.197.373-1 |
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Sucursal |
LUIS ESTEBAN COLLAO ALVAREZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 4 | Unidad | Toner Xerox Phaser 4510 original cod. 113r00712 | TONER XEROX ORIGINAL |
$ 160.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 640.000
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$ 640.000
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26121620
| Cable para interconexiones | 13 | Caja | cajas de cables blindados cat 6 | CATEGORIA 6 |
$ 75.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 975.000
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$ 975.000
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31163103
| Conector de remolque | 24 | Bolsa | conector rj45 macho ftp blindado DE 100 UNIDADES
| CONECTORES MACHOS |
$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 288.000
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$ 288.000
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Total Neto
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$ 1.903.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 361.570
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$ 2.264.570
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.