Orden de Compra. Nº5751-239-SE17 "SERVICIO DE ATENCIÓN DE USUARIOS PARA SERVIU XIV"
Recuerde que el responsable del pago es Serviu Región de Los Ríos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5751-239-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-06-2017
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ATENCIÓN DE USUARIOS PARA SERVIU XIV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5751-16-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Serviu Región de Los Ríos - Valdivia
Razón Social Serviu Región de Los Ríos
R.U.T. 61.818.002-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Alemania 799
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Serviu Región de Los Ríos
R.U.T. 61.818.002-6
Dirección de Facturación Av. Alemania 799
Comuna Valdivia
Impuesto 70000
Dirección de Envío de la Factura Av. Alemania 799
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pilar Andrea
Razón Social PILAR ANDREA URIBE LEIGHTON
R.U.T. 18.386.249-9
Sucursal Pilar Andrea
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111616
Personal temporal de servicio al cliente1Unidad no definida   $ 630.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000
Total Neto $ 630.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 70.000
TOTAL OC $ 700.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.