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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5751-481-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5751-59-COT22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION DE V
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R.U.T. |
61.818.002-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Alemania 799 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
242892,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alemania 799 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Otras normas | 1.- Se solicita al proveedor emitir
la factura una vez que se ACEPTADO la orden de compra y enviar a mmaripangue@minvu.cl
tener en cuenta los siguientes datos
para la futura facturación.
*Favor indicar el ID de la Orden de
Compra en la factura, campo 801
*Favor indicar en campo de forma de
pago CRÉDITO o dejar en blanco.
**Favor enviar archivo XML al correo
dipresrecepcion@custodium.com
NOTA: En el caso que no envíe el
archivo XML a la casilla de intercambio, el sistema reclamará automáticamente
ese documento antes el SII. |
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Unidad | ARTICULOS DE ESCRITORIOS VARIOS, segun detalle adjunto | |
$ 1.278.380,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.278.380
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$ 1.278.380
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Total Neto
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$ 1.278.380
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 242.892
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$ 1.521.272
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.