Orden de Compra. Nº5752-246-AG24 "Compra insumos de aseo y oficina "
Recuerde que el responsable del pago es CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5752-246-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Compra insumos de aseo y oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo para la Transparencia
Razón Social CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA
R.U.T. 61.979.430-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007000 - MATERIALES Y UTILES DE ASEO - 2204001 MATERIALES DE OFICINA del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA
R.U.T. 61.979.430-3
Dirección de Facturación Morandé N° 360 piso 7
Comuna Santiago
Impuesto 244910,76
Dirección de Envío de la Factura Morandé N° 360 piso 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-12-2024
TítuloDescripción
Compra insumos de aseo y oficinaCompra insumos de aseo y oficina
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCILIZADORA REICOL SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA REICOL SPA
R.U.T. 76.356.855-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCILIZADORA REICOL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores1UnidadSe adjuntan terminos de referencias   $ 1.289.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.289.004 $ 1.289.004
Total Neto $ 1.289.004
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 244.911
TOTAL OC $ 1.533.915


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.356.855-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.695.706-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.719.678-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.719.678-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.