|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5752-251-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-11-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de coffe break en la ciudad de Puerto Montt. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA
|
|
R.U.T. |
61.979.430-3 |
|
Dirección de Facturación |
Morandé N° 360 piso 7 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
59736 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Morandé N° 360 piso 7 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
23-11-2023 |
|
|
|
Proveedor |
carola santana |
|
Razón Social |
CAROLA ELIZABETH SANTANA GÓMEZ
|
|
R.U.T. |
13.322.427-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
carola santana |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 60 | Unidad | El servicio debe considerar al menos:
- Café negro (no soluble tipo nescafé), variedad de té, al menos 4 galletas por personas, variedad jugos de fruta y agua, 2 tapaditos pp
- Incluye: Mesones, Mantelería, vajilla desechable y/o de acuerdo a protocolos sanitarios y personal para atención.
| |
$ 5.240,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 314.400
|
$ 314.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 314.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 59.736
|
|
$ 374.136
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.