Orden de Compra. Nº5752-285-AG23 "Servicio de coffe break en la ciudad de Santiago Centro"
Recuerde que el responsable del pago es CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5752-285-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Servicio de coffe break en la ciudad de Santiago Centro
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo para la Transparencia
Razón Social CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA
R.U.T. 61.979.430-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001010 - ALIMENTOS PARA PERSONAS del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA
R.U.T. 61.979.430-3
Dirección de Facturación Morandé N° 360 piso 7
Comuna Santiago
Impuesto 92872
Dirección de Envío de la Factura Morandé N° 360 piso 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-12-2023
TítuloDescripción
Servicio de coffe break en la ciudad de Santiago CentroServicio de coffe break en la ciudad de Santiago Centro
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOFI EIRL
Razón Social EVENTOS SERGIO ERICK HUENCHUL FERNANDEZ E.I.R.L.
R.U.T. 77.826.304-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JOFI EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering120UnidadEl servicio debe considerar al menos: Líquidos • Café negro (no soluble) • y variedades de té. • variedad jugos de fruta • Agua Mineral y saborizada Leche descremada Leche sin lactosa Comestible al menos 3 galletas por persona, al menos 3 tapaditos por persona Incluye: mantelería, vajilloza (no desechable)   $ 4.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488.760 $ 488.760
Total Neto $ 488.760
Descuento $ 0
Cargos $ 40
IVA  19  % $ 92.872
TOTAL OC $ 581.672


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.826.304-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.