Orden de Compra. Nº5752-554-CM15 "Adqusición de cintas de respaldos de archivos "
Recuerde que el responsable del pago es Consejo para la Transparencia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5752-554-CM15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2015
Nombre de la Orden de Compra Adqusición de cintas de respaldos de archivos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo para la Transparencia
Razón Social Consejo para la Transparencia
R.U.T. 61.979.430-3
Dirección de Unidad de Compra Morandé 360 piso 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Consejo para la Transparencia
R.U.T. 61.979.430-3
Dirección de Facturación Morandé N° 360 piso 7
Comuna Santiago Centro
Impuesto 547,2
Dirección de Envío de la Factura Morandé N° 360 piso 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Adqusición de cintas de respaldos de archivosAdqusición de cintas de respaldos de archivos
UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNO HP LTO-6 UNIDAD.

EL pago de las productos objeto del convenio, será en pesos chilenos y ser efectuado directamente por cada Entidad, dentro de los 30 días corridos siguientes a Ia recepción conforme de Ia factura respectiva, Ia cual deberá ser entregada acompañada de una copia de la Orden de Compra respectiva y de las Gulas de Despacho en Ia cual se certifique Ia recepción conforme de los productos o servicios.

Debido a que el precio de los productos de esta licitación está en dólares americanos, Ia transformación a peso chileno será de acuerdo al dólar observado del Banco Central, del día de emisión de Ia respectiva factura.


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LECHNER S.A
Razón Social LECHNER S.A
R.U.T. 78.114.650-1
Sucursal LECHNER S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-lp14
UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNO HP LTO-6 UNIDAD80 (1269061) UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNO HP LTO-6 UNIDAD 1295200(1269061) UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNO HP LTO-6 UNIDAD; Código: ;Región : RM US$ 36,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.880,00 US$ 2.880,00
Total Neto US$ 2.880,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 547,20
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 3.427,20


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.