Orden de Compra. Nº5756-170-SE18 "SOLICITUD 373 PLANTA FISICA"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5756-170-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-04-2018
Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD 373 PLANTA FISICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FAC. ARQUITECTURA Dirección Econ. y Admin.
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Portugal 84
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. Portugal 84
Comuna Santiago Centro
Impuesto 15649,16
Dirección de Envío de la Factura Avda. Portugal 84
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-04-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA NUEVA PARIS
Razón Social ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.444.000-1
Sucursal FERRETERIA NUEVA PARIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112801
Brocas1Unidad no definida   $ 82.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.364 $ 82.364
Total Neto $ 82.364
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.649
TOTAL OC $ 98.013


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.