Orden de Compra. Nº5756-2-AG23 "Orden de Compra 5756-2-AG23 de ágil: 5756-2-COT23- 4319 - 120103014201001"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5756-2-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-01-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra 5756-2-AG23 de ágil: 5756-2-COT23- 4319 - 120103014201001
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FAC. ARQUITECTURA Dirección Econ. y Admin.
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Portugal 84
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DEA del sistema AUGE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. Portugal 84
Comuna Santiago
Impuesto 228000
Dirección de Envío de la Factura Avda. Portugal 84
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacho
DATOS DE FACTURACIÓN
RAZÓN SOCIAL:UNIVERSIDAD DE CHILE
RUT: 60.910.000-1
DIRECCIÓN: AV. PORTUGAL 84, SANTIAGO 
GIRO: UNIVERSIDADES O EDUCACIÓN SUPERIOR


INFORMACIÓN DE DESPACHO
MARCOLETA N°250 SANTIAGO (ESTACIONAMIENTO)
ENTREGAR EN PORTERÍA
LUNES A VIERNES DE 09:00 A 13:00 Y DE 15: A 18:00 HRS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Intermic
Razón Social MIGUEL LISANDRO MANCILLA MARABOLI
R.U.T. 7.382.330-7
Sucursal Intermic
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101604
Ventiladores1UnidadAdquisición e instalación de aire acondicionado - 4319 Equipo Split muro inverter de 24.000 BTU Soporte unidad exterior Suministro de tubería de cobre y aislación Cordón de 5 x 2.5 Garantía mínimo 6 meses Plazo de instalación máximo 3 días posterior a la emisión de la orden de compra  $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
Total Neto $ 1.200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 228.000
TOTAL OC $ 1.428.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.382.330-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.