Orden de Compra. Nº5756-310-AG25 "Orden de Compra 5756-310-AG25 compra ágil: 5756-340-COT25 - Solicitud 7832 - 120119018901001 Dirección de Asuntos Estudiantiles"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5756-310-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra 5756-310-AG25 compra ágil: 5756-340-COT25 - Solicitud 7832 - 120119018901001 Dirección de Asuntos Estudiantiles
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FAC. ARQUITECTURA Dirección Econ. y Admin.
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 120119018901001 Dirección de Asuntos Estudiantiles del sistema AUGE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. Portugal 84
Comuna Santiago
Impuesto 114001,52
Dirección de Envío de la Factura Avda. Portugal 84
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
De acuerdo a los archivos adjuntos 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INTERGROUPE S.A.
Razón Social INTERGROUPE S.A.
R.U.T. 76.719.470-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INTERGROUPE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101504
Sillas1UnidadAdquisición de mobiliario para la oficina de Dirección de Asuntos Estudiantiles de acuerdo a los archivos adjuntos, el proveedor deberá presentar cotización formal con el detalle de la oferta, contactos de la misma cómo así también, contactos del ejecutivo a cargo de la oferta y plazos de entrega. No presentar esta información su oferta podría ser no evaluada.  $ 600.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.008 $ 600.008
Total Neto $ 600.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.002
TOTAL OC $ 714.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.