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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5756-352-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
26-10-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5756-240-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5756-240-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección Econ. y Admin. - Fac. de Arquitectura y Urbanismo |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Portugal 84 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Portugal 84 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
56715 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Portugal 84 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ivan sergio candell ruiz tagle |
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Razón Social |
IVAN SERGIO CANDELL RUIZ TAGLE
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R.U.T. |
10.504.894-7 |
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Sucursal |
ivan sergio candell ruiz tagle |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 500 | Unidad | boletines plegables , Tamaño= 32x 60 en papel Couché mate de 200 gr.
Color:2 x 2 Negro + pantone por definir) Plisado= 4 plisados
Listos para su distribución. | |
$ 597,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 298.500
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$ 298.500
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Total Neto
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$ 298.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 56.715
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$ 355.215
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.