Orden de Compra. Nº5756-366-AG26 "Orden de Compra 5756-366-AG26 de compra ágil: 5756-326-COT26 - Solicitud 9310 - 120104034201001 - Unidad de Servicios de Tecnologías de Información"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5756-366-AG26
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 01-07-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra 5756-366-AG26 de compra ágil: 5756-326-COT26 - Solicitud 9310 - 120104034201001 - Unidad de Servicios de Tecnologías de Información
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FAC. ARQUITECTURA Dirección Econ. y Admin.
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 120104034201001 - USTI del sistema AUGE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. Portugal 84
Comuna Santiago
Impuesto 642960
Dirección de Envío de la Factura Avda. Portugal 84
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FULL COLOR
Razón Social FULL COLOR SPA
R.U.T. 76.636.987-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FULL COLOR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1UnidadAdquisición de tintas para Plotters de acuerdo a las cantidades y especificaciones expuestas en el adjunto. Los proveedores deberán presentar una cotización que deberá contener: valor de los productos ofertados e incluir de manera clara y completa la descripción de cada ítem, cantidades y plazos de entrega comprometidos, datos de contacto de la empresa y del ejecutivo a cargo del proceso, de no cumplir este requerimiento, su oferta podrá desestimada.   $ 3.384.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.384.000 $ 3.384.000
Total Neto $ 3.384.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 642.960
TOTAL OC $ 4.026.960


8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.131.002-5 Ver adjunto
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.