Orden de Compra. Nº5756-46-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5756-51-L111"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5756-46-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-03-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5756-51-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5756-51-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Econ. y Admin. - Fac. de Arquitectura y Urbanismo
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Portugal 84
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. Portugal 84
Comuna Santiago Centro
Impuesto 9006,95
Dirección de Envío de la Factura Avda. Portugal 84
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-03-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JULIAN PASCUAL Y CIA.LTDA.
Razón Social JULIAN PASCUAL Y CIA LTDA
R.U.T. 83.031.300-1
Sucursal JULIAN PASCUAL Y CIA.LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas1Unidadlistado de materiales de escritorio según anexos adjuntos  $ 47.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.405 $ 47.405
Total Neto $ 47.405
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.007
TOTAL OC $ 56.412


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.