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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5756-635-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales para arreglos en Techo SOL 8532 5756-714-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FAC. ARQUITECTURA Dirección Econ. y Admin. |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
PORTUGAL N°84 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
74480 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PORTUGAL N°84 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERV INFO Y VTA Y COMER. ART. FERRETERIA AUGUSTO MARCELO CARRASCO E.I.R.L. |
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Razón Social |
SERVICIOS INFORMATICOS, VTA. Y COMER. DE ART. DE FERRETERIA, AUGUSTO MARCELO CARRASCO E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.520.661-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERV INFO Y VTA Y COMER. ART. FERRETERIA AUGUSTO MARCELO CARRASCO E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31151505
| Cable de acero | 1 | Unidad | Piola acerada de 3/8 200 mts | |
$ 254.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 254.000
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$ 254.000
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31161724
| Tuercas de prensa | 200 | Unidad | Prensa crosby de 3/8
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$ 410,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 82.000
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$ 82.000
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39121406
| Receptáculos eléctricos | 1 | Unidad | Receptáculo de acero esmaltado de 80 x 80 x 15cm | |
$ 56.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.000
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$ 56.000
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Total Neto
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$ 392.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 74.480
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$ 466.480
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.