Orden de Compra. Nº575924-129-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 575924-25-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LAS REG T
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 575924-129-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 575924-25-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional Arica Parinacota - Tarapacá
Razón Social CORP DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LAS REG T
R.U.T. 60.318.000-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LAS REG T
R.U.T. 60.318.000-3
Dirección de Facturación Plaza Prat Nº 570
Comuna Iquique
Impuesto 12453086,59
Dirección de Envío de la Factura Plaza Prat Nº 570
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Redoffice
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121505
Sobres especiales1GlobalConvenio de suministro de materiales de oficina para la región de Antofagasta, de acuerdo a términos de referencia. Duración 24 meses.  $ 50.399.936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.399.936 $ 50.399.936
14111704
Papel higiénico1GlobalConvenio de Suministro de Materiales de Aseo para las Unidades de CAJTA PMA NAD, de acuerdo a los Términos de Referencia que rigen el presente Trato Directo. Duración 24 meses.  $ 15.142.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.142.625 $ 15.142.625
Total Neto $ 65.542.561
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.453.087
TOTAL OC $ 77.995.648


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.