Orden de Compra. Nº5761-19-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5761-15-L109"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5761-19-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-05-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5761-15-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5761-15-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Admin. Facultad - Facultad de Cs. Químicas y Farmaceuticas
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Sergio Livingstone P. 1007
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Olivos 1007
Comuna Independencia
Impuesto 42465
Dirección de Envío de la Factura Olivos 1007
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cofull
Razón Social JAIR SIMON MORENO PALACIOS
R.U.T. 13.240.011-3
Sucursal cofull
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios3UnidadReparacion de puertas de aluminio, con cambio de chapas y nivelacion , desmontar.  $ 74.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.500 $ 223.500
Total Neto $ 223.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.465
TOTAL OC $ 265.965


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.