Orden de Compra. Nº576152-29-CM19 "Adquision de servicio para act. extraprogramaticas de SC y Ji"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE BIENESTAR DEL SRCEI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 576152-29-CM19
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 19-07-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquision de servicio para act. extraprogramaticas de SC y Ji
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Sin comentario
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE BIENESTAR Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS
Razón Social SERVICIO DE BIENESTAR DEL SRCEI
R.U.T. 61.002.002-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE BIENESTAR DEL SRCEI
R.U.T. 61.002.002-k
Dirección de Facturación CATEDRAL 1772 SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 89300
Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL 1772 SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Unidad Productora Hoppmann
Razón Social DANIEL IGOR HOPPMANN HURTADO, PRODUCCIONES, E.I.R.
R.U.T. 76.139.133-k
Sucursal Unidad Productora Hoppmann
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90151602
2239-6-LP13
Productoras1 (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004(993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10.000(7) ; SERVICIO POR $ 100.000(4) $ 470.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.000 $ 470.000
Total Neto $ 470.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.300
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 559.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.