Orden de Compra. Nº
576152-51-CM17
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articulos escolares proyecto educativo SC y JI
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE BIENESTAR DEL SRCEI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
576152-51-CM17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-11-2017
Nombre de la Orden de Compra
articulos escolares proyecto educativo SC y JI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SERVICIO DE BIENESTAR Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS
Razón Social
SERVICIO DE BIENESTAR DEL SRCEI
R.U.T.
61.002.002-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE BIENESTAR DEL SRCEI
R.U.T.
61.002.002-k
Dirección de Facturación
CATEDRAL 1772 SANTIAGO CENTRO
Comuna
Santiago
Impuesto
8222,5407
Dirección de Envío de la Factura
CATEDRAL 1772 SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Despacho
Huerfanos # 1570
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Punto Educativo
Razón Social
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI
R.U.T.
76.163.112-8
Sucursal
Punto Educativo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60123001
2239-4-LP14
Figuras Goma Eva
5
(1109171) GOMA EVA ADIX TEXTURAS CORRUGADA 20X30X0,2 CM 3 UNIDADES 1129171
(1109171) GOMA EVA ADIX TEXTURAS CORRUGADA 20X30X0,2 CM 3 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.850
$ 3.850
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores
6
(1221372) LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.5MM SUPER GEL VERDE UNIDAD 1247374
(1221372) LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.5MM SUPER GEL VERDE UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 642,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.852
$ 3.852
60123001
2239-4-LP14
Figuras Goma Eva
5
(1255817) GOMA EVA ADIX CUERPOS 14.5 X 9.5 CM 20 UNIDADES 1281826
(1255817) GOMA EVA ADIX CUERPOS 14.5 X 9.5 CM 20 UNIDADES; Código: C603010;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.950
$ 4.950
31161618
2239-4-LP14
Perno roscado
1
(1257581) LANA E HILO HAND COLORES SURTIDOS 72 OVILLOS 1283603
(1257581) LANA E HILO HAND COLORES SURTIDOS 72 OVILLOS; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 9.314,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.314
$ 9.314
60121228
2239-4-LP14
Pinceles de utilidad
15
(1271989) PINCEL PROARTE PLANO N°2 UNIDAD 1298206
(1271989) PINCEL PROARTE PLANO N°2 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 103,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.545
$ 1.545
14111610
2239-4-LP14
Cartulina
1
(1356942) CARTULINA HALLEY ESPANOLA ROJA 77 X 53 CMS. X 50 UNIDADES PACK 1383412
(1356942) CARTULINA HALLEY ESPANOLA ROJA 77 X 53 CMS. X 50 UNIDADES PACK ; Código: CA-RO01;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 6.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso
40
(1368801) PAPEL VOLANTÍN WEROLA PLIEGO 50 X 66 ROSADO UNIDAD 1395359
(1368801) PAPEL VOLANTÍN WEROLA PLIEGO 50 X 66 ROSADO UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 45,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso
5
(1375323) PAPEL VOLANTÍN - VIOLETA 13 PLIEGOS 50X70 CM UNIDAD 1401841
(1375323) PAPEL VOLANTÍN - VIOLETA 13 PLIEGOS 50X70 CM UNIDAD; Código: PV-13;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.053,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.265
$ 5.265
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso
6
(1375326) PAPEL VOLANTÍN - CAFE 13 PLIEGOS 50X70 CM UNIDAD 1401844
(1375326) PAPEL VOLANTÍN - CAFE 13 PLIEGOS 50X70 CM UNIDAD; Código: PV-15;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.053,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.318
$ 6.318
Total Neto
$ 43.494
Descuento
$ 217
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.223
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 51.500
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.