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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
576181-196-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION TORRES DE VIGILANCIA FUERTE AGUAYO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON
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R.U.T. |
61.979.760-4 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON |
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Comuna |
Concón
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Impuesto |
837084,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-09-2026 |
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Proveedor |
ALMA INVERSIONES |
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Razón Social |
ALMA INVERSIONES SPA
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R.U.T. |
77.804.752-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALMA INVERSIONES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Global | MATERIALES DE CONSTRUCION TORRES DE VIGILANCIA FUERTE AGUAYO
ITEMS A ADQUIRIR SE ESPECIFICAN EN PUNTO N°2 DE TÉRMINOS DE REFERENCIA | MATERIALES DE CONSTRUCION TORRES DE VIGILANCIA FUERTE AGUAYO ITEMS A ADQUIRIR SE ESPECIFICAN EN PUNTO N°2 DE TÉRMINOS DE REFERENCIA |
$ 4.405.708,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.405.708
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$ 4.405.708
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Total Neto
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$ 4.405.708
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 837.085
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$ 5.242.793
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.