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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
576181-208-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
03-06-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 576181-35-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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576181-35-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON |
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Razón Social |
BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON
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R.U.T. |
61.979.760-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON
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R.U.T. |
61.979.760-4 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON |
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Comuna |
Concón
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Impuesto |
169290 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
matriceria |
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Razón Social |
LUIS OSVALDO GUTIERREZ BRITO
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R.U.T. |
10.855.330-8 |
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Sucursal |
matriceria |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11151703
| Hilo de poliéster | 2 | Cono | HILO POLIAMIDA Nº 40 VERDE OLIVA | |
$ 7.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.000
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$ 14.000
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23121612
| Agujas para máquina de coser | 1 | Paquete | AGUJAS DE 135X17 Nº 160 CON TEFLON | |
$ 7.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.000
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$ 7.000
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30221001
| Carpas | 160 | Metro Lineal | LONA OXFORD POLIESTER DE 500 DENIER CON POLIURETANO Y UV COLOR CREMA. | |
$ 5.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 816.000
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$ 816.000
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44122109
| Sujetadores de velcro | 3 | Rollo | VELCROFT BLANCO DE 5 CM DE ANCHO | |
$ 18.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.000
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$ 54.000
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Total Neto
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$ 891.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 169.290
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$ 1.060.290
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.