Orden de Compra. Nº
576181-211-SE11
"
TALABARTERÍA
"
Recuerde que el responsable del pago es BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
576181-211-SE11
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
08-06-2011
Nombre de la Orden de Compra
TALABARTERÍA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación
576181-35-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON
Razón Social
BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON
R.U.T.
61.979.760-4
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON
R.U.T.
61.979.760-4
Dirección de Facturación
AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON
Comuna
Concón
Impuesto
43742,56
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
07-06-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
matriceria
Razón Social
LUIS OSVALDO GUTIERREZ BRITO
R.U.T.
10.855.330-8
Sucursal
matriceria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
Hilo de poliéster
4
Cono
HILO POLIAMIDA Nº 40 VERDE OLIVA
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
42152423
Selladores de orificios o fisuras dentales
20
Unidad
TIP TOP AMERICANO DE 6 CMS.
TIP TOP AMERICANO DE 6 CMS.
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
53141506
Cierres
25
Unidad
CARROS METALICOS NEGROS Nº 10
CARROS METALICOS NEGROS Nº 10
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
20122349
Ganchos de cable de acero
10
Unidad
GANCHOS METALICOS DE 3.8 CMS.
GANCHOS METALICOS DE 3.8 CMS.
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
42152423
Selladores de orificios o fisuras dentales
10
Unidad
OJETILLOS DENTADOS DE 3/4"
OJETILLOS DENTADOS DE 3/4"
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
53141507
Broches
31
Unidad
BROCHES AMERICANOS
BROCHES AMERICANOS
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.100
$ 3.100
53141506
Cierres
23
Metro Lineal
CIERRE Nº 10 DE PLASTICOS
CIERRE Nº 10 DE PLASTICOS
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.524
$ 13.524
31151902
Correas de cuero
22
Metro Lineal
CORREA DE 5 CM. ANCHO X 3 MM. ESPESOR
CORREA DE 5 CM. ANCHO X 3 MM. ESPESOR
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.800
$ 8.800
Agujas para máquina de coser
4
Paquete
AGUJAS DE 135X17 Nº 160 CON TEFLON
AGUJAS DE 135X17 Nº 160 CON TEFLON
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
Sujetadores de velcro
2
Rollo
VELCROFT BLANCO DE 5 CM DE ANCHO
VELCROFT BLANCO DE 5 CM DE ANCHO
$ 22.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
44122109
Sujetadores de velcro
1
Rollo
VELCROFT BLANCO DE 3 CM DE ANCHO
VELCROFT BLANCO DE 3 CM DE ANCHO
$ 17.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
31201509
Cinta adhesiva de nilon
2
Rollo
CINTA ORILLAR DE 2.5 CM VERDE OLIVA
CINTA ORILLAR DE 2.5 CM VERDE OLIVA
$ 16.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
Total Neto
$ 230.224
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 43.743
TOTAL OC
$ 273.967
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.