Orden de Compra. Nº576181-211-SE11 "TALABARTERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 576181-211-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-06-2011
Nombre de la Orden de Compra TALABARTERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 576181-35-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON
Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON
R.U.T. 61.979.760-4
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON
R.U.T. 61.979.760-4
Dirección de Facturación AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON
Comuna Concón
Impuesto 43742,56
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-06-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor matriceria
Razón Social LUIS OSVALDO GUTIERREZ BRITO
R.U.T. 10.855.330-8
Sucursal matriceria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Hilo de poliéster4ConoHILO POLIAMIDA Nº 40 VERDE OLIVA  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
42152423
Selladores de orificios o fisuras dentales20UnidadTIP TOP AMERICANO DE 6 CMS.TIP TOP AMERICANO DE 6 CMS. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
53141506
Cierres25UnidadCARROS METALICOS NEGROS Nº 10CARROS METALICOS NEGROS Nº 10 $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
20122349
Ganchos de cable de acero10UnidadGANCHOS METALICOS DE 3.8 CMS.GANCHOS METALICOS DE 3.8 CMS. $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
42152423
Selladores de orificios o fisuras dentales10UnidadOJETILLOS DENTADOS DE 3/4"OJETILLOS DENTADOS DE 3/4" $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
53141507
Broches31UnidadBROCHES AMERICANOSBROCHES AMERICANOS $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100
53141506
Cierres23Metro LinealCIERRE Nº 10 DE PLASTICOSCIERRE Nº 10 DE PLASTICOS $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.524 $ 13.524
31151902
Correas de cuero22Metro LinealCORREA DE 5 CM. ANCHO X 3 MM. ESPESORCORREA DE 5 CM. ANCHO X 3 MM. ESPESOR $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
Agujas para máquina de coser4PaqueteAGUJAS DE 135X17 Nº 160 CON TEFLONAGUJAS DE 135X17 Nº 160 CON TEFLON $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
Sujetadores de velcro2RolloVELCROFT BLANCO DE 5 CM DE ANCHOVELCROFT BLANCO DE 5 CM DE ANCHO $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
44122109
Sujetadores de velcro1RolloVELCROFT BLANCO DE 3 CM DE ANCHOVELCROFT BLANCO DE 3 CM DE ANCHO $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
31201509
Cinta adhesiva de nilon2RolloCINTA ORILLAR DE 2.5 CM VERDE OLIVACINTA ORILLAR DE 2.5 CM VERDE OLIVA $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
Total Neto $ 230.224
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.743
TOTAL OC $ 273.967


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.