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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
576181-243-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 576181-24-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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576181-24-L124 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON |
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Razón Social |
BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON
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R.U.T. |
61.979.760-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON
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R.U.T. |
61.979.760-4 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON |
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Comuna |
Concón
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Impuesto |
782078 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-09-2024 |
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Proveedor |
Constructora Avilez |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA RAÚL ANTONIO AVILEZ ALVARADO E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.506.651-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Constructora Avilez |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | 1 | Unidad no definida | MANTENIMIENTO DE 03 BAÑOS DE ACUERDO A LO DETALLADO EN FICHA TECNICA ADJUNTA | Valor neto |
$ 4.116.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.116.200
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$ 4.116.200
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Total Neto
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$ 4.116.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 782.078
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$ 4.898.278
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.