Orden de Compra. Nº576181-249-SE19 "ARRIENDO MENSUAL FOTOCOPIADORA BATHURTADO"
Recuerde que el responsable del pago es BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 576181-249-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-09-2019
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MENSUAL FOTOCOPIADORA BATHURTADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-75-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON
Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON
R.U.T. 61.979.760-4
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON
R.U.T. 61.979.760-4
Dirección de Facturación AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO
Comuna Concón
Impuesto 8680,15
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaARRIENDO MENSUAL FOTOCOPIADORA EN REFERENCIA DE LA GRAN COMPRA ID 36688 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA FECHA 02/10/2017. BATHURTADO CORRESPONDE A FACTURA Nº 448123ARRIENDO MENSUAL FOTOCOPIADORA EN REFERENCIA DE LA GRAN COMPRA ID 36688 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA FECHA 02/10/2017. BATHURTADO CORRESPONDE A FACTURA Nº 448123 $ 45.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.685 $ 45.685
Total Neto $ 45.685
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.680
TOTAL OC $ 54.365


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.