|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
576181-301-CM20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
31-12-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Vales de Gas licuado |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON |
|
Razón Social |
BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON
|
|
R.U.T. |
61.979.760-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON
|
|
R.U.T. |
61.979.760-4 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON |
|
Comuna |
Concón
|
|
Impuesto |
101085 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
GASCO GLP - DIVISION SUR |
|
Razón Social |
GASCO GLP S A
|
|
R.U.T. |
96.568.740-8 |
|
Sucursal |
GASCO GLP - DIVISION SUR |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15111510 2239-3-lr19
| Gas de petróleo licuefactado | 10 | | (1611852 )GAS LICUADO NORMAL - 45 KG V REGIÓN 1613752 | (1611852) GAS LICUADO NORMAL - 45 KG V REGIÓN; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 27.182,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 271.820
|
$ 271.820
|
15111510 2239-3-lr19
| Gas de petróleo licuefactado | 30 | | (1611804 )GAS LICUADO NORMAL - 5 KG V REGIÓN 1613704 | (1611804) GAS LICUADO NORMAL - 5 KG V REGIÓN; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 4.072,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 122.160
|
$ 122.160
|
15111510 2239-3-lr19
| Gas de petróleo licuefactado | 15 | | (1611836 )GAS LICUADO NORMAL - 15 KG V REGIÓN 1613736 | (1611836) GAS LICUADO NORMAL - 15 KG V REGIÓN; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 9.203,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 138.045
|
$ 138.045
|
|
|
Total Neto
|
$ 532.025
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 101.085
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 633.110
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.