Orden de Compra. Nº576181-320-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 576181-334-COT23. MATERIALES PARA MANTENIMIENTO VEHICULOS MILITARES KM250 CURSO CONDUCTOR MILITAR. DEL BATALLÓN OLAVE"
Recuerde que el responsable del pago es BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 576181-320-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-10-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 576181-334-COT23. MATERIALES PARA MANTENIMIENTO VEHICULOS MILITARES KM250 CURSO CONDUCTOR MILITAR. DEL BATALLÓN OLAVE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON
Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON
R.U.T. 61.979.760-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1110/203/2023 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON
R.U.T. 61.979.760-4
Dirección de Facturación AVENIDA 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL SECTOR "FUERTE AGUAYO" CONCÓN
Comuna Concón
Impuesto 80035,6
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL SECTOR "FUERTE AGUAYO" CONCÓN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alejandro Patricio
Razón Social ALEJANDRO PATRICIO PÉREZ MENA
R.U.T. 11.546.582-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alejandro Patricio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172502
Cámaras de neumáticos para automóviles12UnidadCAMARA DE NEUMÁTICO 9.00 X 20  $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.800 $ 142.800
25172502
Cámaras de neumáticos para automóviles4UnidadCAMARA DE NEUMÁTICO 11.00 X 20  $ 12.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.200 $ 51.200
25171718
Kits de reparación de frenos6UnidadBALATAS DE FRENO VEHÍCULO MILITAR PESADO KM250  $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000
31251510
Solenoides1UnidadSOLENOIDE MOTOR DE ARRANQUE VEHÍCULO PESADO KM250  $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
39101610
ampolletas de filamento13UnidadAMPOLLETA 24V 2 CONTACTOS PATAS DISPAREJAS  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.540 $ 7.540
39101610
ampolletas de filamento6UnidadAMPOLLETA 24V H4  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
39101610
ampolletas de filamento10UnidadAMPOLLETA 24V 2 CONTACTOS PATAS PAREJAS  $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
39101610
ampolletas de filamento18UnidadAMPOLLETA DOBLE EFECTO 24V  $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.520 $ 11.520
26111703
Baterías para vehículos6UnidadBORNES DE BATERÍA (-) PARA VEHÍCULO MILITAR KM250  $ 3.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.780 $ 21.780
26111703
Baterías para vehículos6UnidadBORNES DE BATERÍA (+) PARA VEHÍCULO MILITAR KM250  $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
Total Neto $ 421.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.036
TOTAL OC $ 501.276


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.546.582-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.795.727-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.