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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
576181-424-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE GAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON |
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Razón Social |
BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON
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R.U.T. |
61.979.760-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON
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R.U.T. |
61.979.760-4 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON |
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Comuna |
Concón
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Impuesto |
53080 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
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Razón Social |
EMPRESAS LIPIGAS S A
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R.U.T. |
96.928.510-k |
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Sucursal |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15111510 2239-7-lp15
| Gas de petróleo licuefactado | 9 | | (1155594 )GAS LICUADO NORMAL 45 KG. - V REGIÓN 1178594 | (1155594) GAS LICUADO NORMAL 45 KG. - V REGIÓN; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 31.041,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 279.369
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$ 279.369
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Total Neto
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$ 279.369
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 53.080
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 332.449
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.