Orden de Compra. Nº576181-490-CM17 "ADQUISICION DE VIVERES"
Recuerde que el responsable del pago es BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 576181-490-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE VIVERES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON
Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON
R.U.T. 61.979.760-4
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON
R.U.T. 61.979.760-4
Dirección de Facturación AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON
Comuna Concón
Impuesto 89300
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-12-2017
TítuloDescripción
DATOS CONTACTOSPARA CONSULTAS COMUNICARSE AL CELULAR 9-92005782 PATRICIO VIERA VEGA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada
Razón Social AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA
R.U.T. 79.984.240-8
Sucursal Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101539
2239-23-LP13
Verduras congeladas50 (967409) VERDURA CONGELADA FRUTOS DEL MAIPO PAPAS PREFRITAS BASTON 9X9 2.5 K 4 UNIDADES 984409(967409) VERDURA CONGELADA FRUTOS DEL MAIPO PAPAS PREFRITAS BASTON 9X9 2.5 K 4 UNIDADES; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.000 $ 470.000
Total Neto $ 470.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.300
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 559.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.