Orden de Compra. Nº576181-54-CC25 "SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Y BANDA ANCHA MÓVIL"
Recuerde que el responsable del pago es BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 576181-54-CC25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-03-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Y BANDA ANCHA MÓVIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1122317-7-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON
Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON
R.U.T. 61.979.760-4
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1110/048/2025 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON
R.U.T. 61.979.760-4
Dirección de Facturación AVENIDA 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL SECTOR "FUERTE AGUAYO" CONCÓN
Comuna Concón
Impuesto 13284,8
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL SECTOR "FUERTE AGUAYO" CONCÓN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLARO CHILE SpA
Razón Social CLARO CHILE SPA
R.U.T. 96.799.250-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLARO CHILE SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83111603
Servicios de telefonía móvil1Unidad no definidaSERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL (INGRESO AL CARGO FIJO) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 18/12/2024 - 17/01/2025, DE ACUERDO A PREFACTURA EMITIDA POR LA EMPRESA, PROVENIENTE DE LICITACIÓN PÚBLICA ID 1122317-7-LR24 ANEXO N°9.  $ 69.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.920 $ 69.920
Total Neto $ 69.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.285
TOTAL OC $ 83.205


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.