|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
576181-85-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-04-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Requerimiento de frutas y verduras, según contratao de suministro proveniente de licitación pública Nº 576181-11-LE10 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
576181-11-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON |
|
Razón Social |
BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON
|
|
R.U.T. |
61.979.760-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON
|
|
R.U.T. |
61.979.760-4 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON |
|
Comuna |
Concón
|
|
Impuesto |
11400 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
05-04-2010 |
|
|
|
Proveedor |
MAXIMO TOMAS SILVA DAWSON |
|
Razón Social |
MAXIMO TOMAS SILVA DAWSON
|
|
R.U.T. |
13.191.122-k |
|
Sucursal |
MAXIMO TOMAS SILVA DAWSON |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50101634
| Fruta fresca | 100 | kilogramo | PERAS | PERAS |
$ 300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 30.000
|
$ 30.000
|
50101634
| Fruta fresca | 100 | kilogramo | MANZANAS ROJAS | MANZANAS ROJAS |
$ 300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 30.000
|
$ 30.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 60.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 11.400
|
|
$ 71.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.