Orden de Compra. Nº5762-126-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5762-215-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5762-126-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5762-215-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13 Campus - San Felipe
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0000396844 del sistema Fin700.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Facturación Pasaje La Troya S/N esquina El Convento
Comuna San Felipe
Impuesto 40701,99
Dirección de Envío de la Factura Pasaje La Troya S/N esquina El Convento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COORDINAR SERVICIO
Coordinar servicio con Guillermo Espinoza 34-2431247 envío factura en PDF guillermo.espinoza@uv.cl, Leer instructivo proveedores adjunto de lo contrario factura podría ser rechazada.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Anita
Razón Social ANA MARIA DE LA CRUZ ALLENDES ARANCIBIA
R.U.T. 7.597.062-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Anita
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering21UnidadCoffee AM dia Para los días 04/10 y 18/10; a las 10:15 hrs: debe incluir te, café, sandwich de pasta de ave, pan amasado. (2 SERVICIOS)Coffee AM dia Para los días 04/10 y 18/10; a las 10:15 hrs: debe incluir te, café, sandwich de pasta de ave, pan amasado. (2 SERVICIOS) $ 4.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.680 $ 85.680
90101603
Servicios de catering21UnidadCoffee PM para los días 04/10, 18/10 y 06/11; a las 15:15 hrs; debe incluir te, café, aguas saborizadas y dulces surtidos caseros. (3 SERVICIOS)Coffee PM para los días 04/10, 18/10 y 06/11; a las 15:15 hrs; debe incluir te, café, aguas saborizadas y dulces surtidos caseros. (3 SERVICIOS) $ 6.121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.541 $ 128.541
Total Neto $ 214.221
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.702
TOTAL OC $ 254.923


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.597.062-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 12.817.305-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.