Orden de Compra. Nº5765-11202-SE08 "Servicio Catering Post Grado"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5765-11202-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-09-2008
Nombre de la Orden de Compra Servicio Catering Post Grado
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5765-18-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gabinete Departamento de Economía - FEN
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257
Comuna Santiago
Impuesto 114988
Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GEOMETRICO
Razón Social sociedad Garces Luna y Compañia limitada
R.U.T. 76.089.700-0
Sucursal GEOMETRICO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad no definidaServicio Catering 712 café Servicio Catering 712 café $ 605.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.200 $ 605.200
Total Neto $ 605.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.988
TOTAL OC $ 720.188


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.