Orden de Compra. Nº5765-124-SE08 "Servicio Catering oficina 1701"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5765-124-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-06-2008
Nombre de la Orden de Compra Servicio Catering oficina 1701
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Almuerzos para Equipo AEP ubicado en Diagonal Paraguay 257 oficina 1701
Proveniente de Licitación 5765-18-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gabinete Departamento de Economía - FEN
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257
Comuna -1
Impuesto 3368,7
Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social sociedad Garces Luna y Compañia limitada
R.U.T. 76.089.700-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering5UnidadServicios de catering5 aLmuerzos, 4 postres , 4 bebidas $ 3.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.730 $ 17.730
Total Neto $ 17.730
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.369
TOTAL OC $ 21.099


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.