Orden de Compra. Nº5765-700-SE09 "arreglo impresora (1401)"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5765-700-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-11-2009
Nombre de la Orden de Compra arreglo impresora (1401)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5765-50-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gabinete Departamento de Economía - FEN
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257
Comuna Santiago
Impuesto 3245,2
Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jac Computacion Ltda
Razón Social JAC COMPUTACION LIMITADA
R.U.T. 76.244.070-9
Sucursal Jac Computacion Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Soportes de impresora1Unidad no definida   $ 17.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.080 $ 17.080
Total Neto $ 17.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.245
TOTAL OC $ 20.325


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.