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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
576561-10-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-02-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
8667414-9 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
13-520003-00951-09 (ECV) |
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Razón Social |
ECV CONSULTORES
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R.U.T. |
52.002.469-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Territorio Antartico # 6237 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ECV CONSULTORES
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R.U.T. |
52.002.469-7 |
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Dirección de Facturación |
Marcela Paz # 1129 |
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Comuna |
Cerro Navia
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Impuesto |
34327,73111 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Marcela Paz # 1129 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-02-2010 |
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA ECOFRIO LTDA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA ECOFRIO LIMITADA
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R.U.T. |
77.630.690-8 |
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA ECOFRIO LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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48101517
| Hornos de uso comercial | 1 | Unidad | Horno 65x65 2 BANDEJAS, DESMONTABLE, TAPA DE ACERO INOX.
"PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA" | |
$ 151.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 151.261
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$ 151.261
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93171802
| Balanza de proyecciones comerciales | 1 | Unidad | BALANZA DIGITAL 30 KILOS CEPLUZ.
"PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA" | |
$ 29.412,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.412
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$ 29.412
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Total Neto
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$ 180.672
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.328
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$ 215.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.