Orden de Compra. Nº576563-32-SE10 "11109365-2"
Recuerde que el responsable del pago es CECILIA ATHENS CIA. LTDA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 576563-32-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-02-2010
Nombre de la Orden de Compra 11109365-2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-550303-01294-09 (G2000)
Razón Social CECILIA ATHENS CIA. LTDA.
R.U.T. 77.429.560-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CECILIA ATHENS CIA. LTDA.
R.U.T. 77.429.560-7
Dirección de Facturación FROILAN ROA 4971
Comuna Macul
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura FROILAN ROA 4971
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-02-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor importadora imaq
Razón Social KAREN YECTER FLORES SOTO
R.U.T. 16.902.153-8
Sucursal importadora imaq
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23121614
Máquinas de coser1UnidadPAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA  $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
Total Neto $ 210.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 210.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.