|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
576566-31-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-02-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
rut 13159935-8 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
13-550303-01295-09 (CEFOSO) |
|
Razón Social |
FUNDACION PABLO LAURIN
|
|
R.U.T. |
72.109.500-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
FUNDACION PABLO LAURIN
|
|
R.U.T. |
72.109.500-2 |
|
Dirección de Facturación |
LOS AZULES 6772 |
|
Comuna |
Cerro Navia
|
|
Impuesto |
55882,42 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LOS AZULES 6772 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
12-02-2010 |
|
|
|
Proveedor |
SODIMAC S.A. |
|
Razón Social |
SODIMAC S A
|
|
R.U.T. |
96.792.430-K |
|
Sucursal |
SODIMAC S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47132102
| Kits de limpieza de uso general | 1 | Unidad no definida | Pago al contado contra entrega del bien y facturación inmediata | Compra según cotización Nº690001463 |
$ 294.118,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 294.118
|
$ 294.118
|
|
|
Total Neto
|
$ 294.118
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 55.882
|
|
$ 350.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.