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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
576567-165-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-02-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
12560181-2 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
13-550302-01237-09 (CMC S.A.) |
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Razón Social |
CMC S.A.
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R.U.T. |
99.526.660-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pasaje Los Hornos 9232 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CMC S.A.
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R.U.T. |
99.526.660-1 |
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Dirección de Facturación |
Mártires de Chicago 4159 |
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Comuna |
Pedro Aguirre Cerda
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Impuesto |
4789,33 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Mártires de Chicago 4159 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-02-2010 |
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Proveedor |
COMERCIAL SUEZ CATAN LTDA. |
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Razón Social |
COMERCIAL SUEZ CATAN LTDA.
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R.U.T. |
85.973.300-k |
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Sucursal |
COMERCIAL SUEZ CATAN LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11151702
| Hilo de algodón | 30 | Cono | PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACIÓN INMEDATA | CONO HILO 5000 YDS. |
$ 580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.400
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$ 17.400
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11151702
| Hilo de algodón | 12 | Cono | PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACIÓN INMEDATA | CONO HILO OVERLOCK |
$ 617,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.404
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$ 7.404
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23121612
| Agujas para máquina de coser | 1 | Sobre | PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACIÓN INMEDATA | SOBRE AGUJAS |
$ 403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 403
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$ 403
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Total Neto
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$ 25.207
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.789
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$ 29.996
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.