Orden de Compra. Nº576568-30-SE10 "8256508-6"
Recuerde que el responsable del pago es CECILIA ATHENS CIA. LTDA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 576568-30-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-02-2010
Nombre de la Orden de Compra 8256508-6
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-550302-01229-09 (G2000)
Razón Social CECILIA ATHENS CIA. LTDA.
R.U.T. 77.429.560-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CECILIA ATHENS CIA. LTDA.
R.U.T. 77.429.560-7
Dirección de Facturación NUEVA IMPERIAL 1449 - D31
Comuna El Bosque
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura NUEVA IMPERIAL 1449 - D31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-02-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA CASITA
Razón Social MENAJE GASTRONOMICO LACASITA E.IRL
R.U.T. 76.613.830-6
Sucursal LA CASITA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101509
Freidoras para uso comercial1UnidadPAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA  $ 196.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.350 $ 196.350
48101714
Dispensadores de agua caliente o termos2UnidadPAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA  $ 40.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.220 $ 81.220
48101611
Balanzas de uso comercial1UnidadPAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA  $ 29.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.630 $ 29.630
24112602
Tarros1UnidadPAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA  $ 42.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.800 $ 42.800
Total Neto $ 350.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 350.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.