Orden de Compra. Nº576568-56-SE10 "1152764-6"
Recuerde que el responsable del pago es CECILIA ATHENS CIA. LTDA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 576568-56-SE10
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 16-02-2010
Nombre de la Orden de Compra 1152764-6
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-550302-01229-09 (G2000)
Razón Social CECILIA ATHENS CIA. LTDA.
R.U.T. 77.429.560-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CECILIA ATHENS CIA. LTDA.
R.U.T. 77.429.560-7
Dirección de Facturación PASAJE SANTA INES 1309
Comuna El Bosque
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PASAJE SANTA INES 1309
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-02-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARTIMED
Razón Social MARGARITA HORTENCIA MARTINEZ ARAYA
R.U.T. 8.047.380-K
Sucursal ARTIMED
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42271802
Nebulizadores o accesorios1UnidadPAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA   $ 268.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.360 $ 268.360
Total Neto $ 268.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 268.360

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.