Orden de Compra. Nº576569-125-SE10 "11480706-0"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE DESARROLLO PARA LA ACCION LTDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 576569-125-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-02-2010
Nombre de la Orden de Compra 11480706-0
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520003-01019-09 (CENDA)
Razón Social CENTRO DE DESARROLLO PARA LA ACCION LTDA
R.U.T. 77.574.940-7
Dirección de Unidad de Compra olimpo 1254
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE DESARROLLO PARA LA ACCION LTDA
R.U.T. 77.574.940-7
Dirección de Facturación COLOMBIA 2371
Comuna Cerrillos
Impuesto 15966,38647
Dirección de Envío de la Factura COLOMBIA 2371
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-02-2010
TítuloDescripción
DESCRIPCION COTIZACION

POLERAS

BOMBACHOS

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MonteroSport
Razón Social
R.U.T. 76.589.610-k
Sucursal MonteroSport
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53101604
Camisas o blusas de mujer1Unidad no definidaPAGO CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA   $ 84.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.034 $ 84.034
Total Neto $ 84.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.966
TOTAL OC $ 100.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.