Orden de Compra. Nº576569-13-SE10 "14493709-0"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE DESARROLLO PARA LA ACCION LTDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 576569-13-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-01-2010
Nombre de la Orden de Compra 14493709-0
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520003-01019-09 (CENDA)
Razón Social CENTRO DE DESARROLLO PARA LA ACCION LTDA
R.U.T. 77.574.940-7
Dirección de Unidad de Compra olimpo 1254
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE DESARROLLO PARA LA ACCION LTDA
R.U.T. 77.574.940-7
Dirección de Facturación AGUA SANTA 2541 DPTO 23
Comuna Maipú
Impuesto 8451,01
Dirección de Envío de la Factura AGUA SANTA 2541 DPTO 23
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-02-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTELA
Razón Social SOC COMERCIAL BARRIOS Y DE LA HOZ LIMITADA
R.U.T. 78.231.150-6
Sucursal DISTELA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11161803
Telas sintéticas tejidas de dobby1Unidad no definidaPAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA  $ 44.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.479 $ 44.479
Total Neto $ 44.479
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.451
TOTAL OC $ 52.930


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.